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    現代企業內部審計工作主要涵蓋的內容

    1、財務收支審計。主要是評價和監督企業是否做到資產完整、財務信息真實及經濟活動收支的合規性、合理性及合法性,對會計記錄和報表分析提供資料真實性和公允性證明;

    2、經濟責任審計。是評價企業內部機構、人員在一定時期內從事的經濟活動,以確定其經營業績、明確經濟責任,這里包括領導干部任期經濟責任審計和年度經濟責任審計。

    3、經濟效益審計。審計重點是在保證社會效益的前提下

    以實現經濟效益的程序和途徑為內容,對企業的經營效果、投資效果、資金使用效果做出判斷和評價,其中基建工程預決算審計應為重中之重。

    4、內部控制制度評審。主要是對企業內部控制系統的完整性、適用性及有效性進行評價。

    5、開展明晰產權的審計。審計明晰其產權歸屬,避免造成國有資產、集體資產流失或其他有損企業利益的行為。

    6、其他審計。結合企業自身行業特點,開展對經營、管理等方面的審計工作,以增強醫院后備能量。

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